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财会审计科

    

发布日期:2021-09-15 11:39:56

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负责汇总、编制本系统有关财务、会计报表;负责全市供销社系统会计人员会计证年检工作;负责机关和下属单位的内部审计工作,并对全市供销社系统内部审计工作进行指导;监督、指导社员股金的管理工作;负责管理、开发社有资产,并对直属企业行驶管理权、监督权职能;指导资产管理、安全运营工作;负责对机关、下属单位的重大投资、融资及固定资产的购置和处置项目进行审查监督;负责全市供销社经济指标的制定下达和检查考核工作;指导系统内基建项目管理工作;对直属企业经营者进行定期考核;负责全市供销社项目库的建立及“新网工程”项目的策划、申报及项目资金的监管工作。

财会审计科科长:董佩      联系电话:2313931

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